13 ноября 2009 г.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» объявило консолидированные финансовые и операционные результаты за III квартал 2009 года, закончившийся 30 сентября.

Основные финансовые показатели III квартала 2009 года
- Консолидированная выручка группы, номинированная в долларах США, выросла на 12,1% в квартальном исчислении до 2,268 млрд. долл. из-за роста абонентской базы, роста пользования голосовыми и дополнительными услугами, сезонных факторов и укрепления национальных валют.
- В III  квартале 2009 года, выручка МТС, номинированная в национальных валютах, выросла в квартальном исчислении на всех рынках присутствия: в России  - на 10,3% до 56,3 млрд. руб.; на  Украине – на 12,1% до 2,22 млрд. гривен; в Туркменистане на 14,4% до 122,8 млн. манат; в Армении – на 12,5% до 22 млрд. драм; в Узбекистане – на 4,2% до 101 млн. долл.  (функциональной валютой  в Узбекистане является доллар США).
- Консолидированный  показатель OIBDA увеличился на 11,4% по сравнению со II  кварталом 2009 года до 1,063 млрд. долл. благодаря росту выручки и контролю над затратами.
- Маржа OIBDA без учета влияния ретейла составила 50,7%, с учетом - 46,9%.
- Консолидированная чистая прибыль составила 494,4 млн. долл. благодаря росту выручки и неденежным курсовым прибылям от переоценки долга, номинированного в долларах.
- Доходы от передачи данных в национальных валютах росли опережающими темпами на основных рынках группы: в России рост в квартальном исчислении составил 16%, на Украине – 45%.
- Денежные средства за девять месяцев 2009 года увеличились до 3,816 млрд. долл. с 627,2 млн. долл. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Основные отраслевые и корпоративные события в III квартале 2009 г. и после отчетной даты
- Привлечение дополнительных 100 млн. долл. в рамках кредитного соглашения с консорциумом банков для рефинансирования части долговых обязательств по синдицированному кредиту в размере 1,33 млрд. долл., подписанного в мае 2009 года.
- Размещение рублевого облигационного займа в июле на сумму 15 млрд. руб.;
- Привлечение дополнительного финансирования в Сбербанке в виде двух кредитов на сумму 47 млрд. и 12 млрд. рублей;
- Приобретение 100% -ной доли в сети мобильной розницы «Телефорум» за 11 млн. долл.;
- Приобретение дочерней компанией ОАО «МТС» у АФК «Система» 50,91% доли уставного капитала «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» за 39,15 млрд. руб. или 184,02 руб. за ГДР.
- Подтверждение кредитного рейтинга Moody’s на уровне Ba2, прогноз «стабильный»;
- Подтверждение кредитного рейтинга Fitch на уровне ВВ+, прогноз изменен с «отрицательного» на «стабильный»;
- Подтверждение кредитного рейтинга Standard&Poor’s на уровне BB, прогноз изменен с «позитивного» на «стабильный»;
- Объявление прогноза по выручке группы за финансовый 2009 год на уровне 8,25 млрд. долл. с уровнем маржи OIBDA по мобильному бизнесу более 45%; прогноз по уровню капительных затрат по группе изменен до 1,8 млрд. с 1,5 млрд. долл..


«В ходе реализации стратегии “3i” мы сосредоточились на ключевых инициативах: приобретении 51% доли акций “Комстар-ОТС”, развитии фиксированной широкополосной связи и платного ТВ-сервисов, развертывании сетей 3G и продвижении услуг по передаче данных и контентных услуг - для чего мы запустили интернет-магазин Omlet.ru.  МТС продолжает развитие розничных каналов продаж, занимает активную позицию на локальных и международном рынках капитала, продолжает реализацию программы по повышению эффективности затрат. Основной бизнес компании демонстрирует здоровый рост благодаря увеличению абонентской  базы и росту пользования голосовыми и дополнительными услугами, взвешенному ценообразованию, а также растущему вкладу от монобрендовой розницы. Хотя мы наблюдаем некоторый эффект от макроэкономической нестабильности на рынках группы, фокус компании, по-прежнему, находится в сфере предоставления телекоммуникационных услуг на рынках в России и странах СНГ. Это суть нашей стратегии “3i” и, на наш взгляд, - лучший способ максимизации стоимости для наших акционеров», - отметил президент ОАО «МТС» Михаил Шамолин.

Источник: Пресс-служба ГК МТС